□全媒体记者 史树梅 报道
本报讯 为进一步提升监督效能、服务区域高质量发展,今年以来,东港区审计局以“科学规范提升年”为契机,深化践行“大监督”理念,通过打破部门壁垒、优化协同流程,加快构建覆盖广泛、协作顺畅的监督体系,推动多项监督工作取得实质性突破。
该局持续加强与纪检监察、巡察机构的协作联动,完善信息互通、线索移交和成果共享机制。今年以来,累计移送案件线索4件,为执纪监督提供有力支持。聚焦“违反中央八项规定精神”突出问题及校园食堂等重点领域,联合纪委监委开展7项专项整治,推动建成全区学校食堂阳光采购平台,实现食材采购全程可追溯。
该局会同区国资局制定《区属国有企业内部审计监督管理暂行办法》,明确内审组织架构、职责权限、工作程序及结果运用等要求,强调企业应科学制定审计计划,对权属子企业每3年至少轮审1次,对重大投资项目、高风险业务和重要子企业每年至少审计1次,并做到子企业主要领导人员任期审计全覆盖,助力国企规范管理、防范风险。在此基础上,区审计局进一步加强对全区内审工作的统筹指导,组织召开了2025年全区内审工作推进会,覆盖9个重点部门单位,推动各单位内审制度不断完善、提质增效。
该局创新推动审计监督与网络安全深度融合,与区委宣传部联合出台《东港区网络安全与审计监督贯通协同联动工作机制》,围绕协调、共享、移送、协作、运用五大环节明确职责,明确责任科室与固定联络人,适时召开联席会议,加强数据共享,构建全链条监督闭环,显著提升网络安全审计效能。